销售部门考核方案范例6篇

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销售部门考核方案

销售部门考核方案范文1

市场部功能扭曲的三大实例

案例一:销售导向型企业

A企业是一个传统药企,既没有深厚的政策背景,也没有技术含量领先的拳头产品,多年来以传统式销售为主,规模过亿元。企业之所以能在发展轨迹上安全运行,完全依靠全国100多位销售人员的辛勤劳动,“销售为王”是它的主要特点。

由于受到越来越多的西方营销学的熏陶,企业高管决定加设专业的市场部门,帮助企业再次腾飞。

市场部运行半年之后,结果令企业高管尴尬不已:一方面销售部门依然无法脱离原有的销售策略和战术,另一方面市场部无法快速融入企业文化,制定的营销策略和战术脱离了企业现状。

最终,公司对市场部的投入(人力薪酬、管理、额外市场投入等费用)被视为“额外投入”,一砍了之。

案例二:市场部与销售部胶着对抗

B企业是一个快速成长的新型药企,高管有较丰富的现代营销管理经验,拳头产品具有一定的技术壁垒,品牌也具有一定的知名度,年销售额约3亿元左右。该企业设置了专业的市场部和销售部,两个部门分工较为明确,需共同完成年度销售任务。

这个销售指标具有绝对挑战性,营销队伍往往无法足额完成年度任务,于是两个部门互相指责。销售部埋怨市场部的活动方案不具煽动力、缺乏可行性、客户不满意,或是产品定位错误、市场定位错误、资源分配不妥等;而市场部则反击销售部的执行力差,销售人员与客户关系不到位,导致再好的方案也无法圆满落地,或是销售人员滥用宣传品而严重浪费营销资源等。

两个部门的胶着对抗一时难以评判,影响到了企业的营销推进。

案例三:市场导向型

C企业是具有外资背景的合资药企,凭借着专利保护建立了较为牢固的技术竞争壁垒,年销售额过5亿元。企业高管高度依赖市场部功能的发挥,销售部必须严格执行市场部的方案,“市场为王”是该企业的特点。

该企业忽略了中国市场的特殊环境,市场部为了迎合外资股东的喜好,严格按照西方市场营销学的理论体系制定各种营销策略和战术,比如在营销资源分配上过度偏向品牌传播和消费者教育,而忽略了渠道和终端建设。

中国医药市场充斥了太多的非品牌产品。这些游击队展开大面积、高强度的终端拦截,逐渐瓜分了C公司拳头产品的市场份额,新品也屡次被扼杀在渠道当中。

案例分析

在成长中的中国医药市场,各类规模的药企逐渐将市场部提高至战略高度来看待,然而,期望越高失望越大。

在上述三个案例中,市场部处于三种状态,第一个是从属于销售部,第二个是与销售部分庭抗礼,第三个是凌驾于销售部之上。无论是何种类型,结局都不理想。

第一个案例中,A企业的销售部无法摆脱陈旧的营销思路,市场部在组织架构上略低于销售部,未能说服销售部采取大胆进取的创新性营销思路,市场部更像是销售部的后勤服务部,而不是一个能够挖掘市场机会、规划合适的产品线、培育品牌、扩大消费群的独立部门。失误的根源在于销售部的功能过大,越界做了市场部的事。

第二个案例中,B企业的销售部与市场部在组织架构上齐头并进,双方均无法在心理上占据优势,常常处于摩擦对抗状态,配合不畅。管理者的失误在于销售部与市场部的分工过度明确,缺乏统筹整合。

第三个案例中,C企业的销售部从属于市场部,市场部保持着无比优越的地位,销售部是市场部每一指令的忠实执行者。由于市场部距离市场一线较远,一旦指令错误,差之毫厘谬以千里。该案例中管理者的错误在于市场部重理论轻实战,且功能过度延伸,对销售部越俎代庖。

“三权”遥控市场部功能

随着政府不断推出宏观管理政策,中国“散、小、乱”的医药市场将得到较大改善,快鱼吃慢鱼的现象正在加速上演。营销部门的使命就是推进企业的短、中、长期发展,每一个要成长为“快鱼”的药企,必然要掌控三个方面:生存权、发展权、领导权。

生存权

不少药企手里都握着上百个产品批文,而真正处于常规生产的可能只有十几个!产品卖不出去,企业就会逐步失去赖以生存的生命线――利润。正在销售的产品如何才能销售更多、利润更高、市场份额更大?对企业来说生死攸关。

发展权

每个产品都有自己的生命周期,所有产品综合起来就构筑了企业的生命周期。企业拥有多少个成长期和成熟期的产品,决定了企业的发展宽度和深度。如何让成长期的产品快速进入成熟期、尽早赚取高额利润,如何延长成熟期产品的生命周期、最大化地获得利润,如何科学地淘汰衰退期的产品,都是企业掌控发展权的关键。

领导权

政府在专利与非专利产品、原研制与仿制产品、首仿与跟随仿制产品的区别定价政策,旗帜鲜明地为药企指引了发展方向。药企能否占领细分市场之巅,占据可观的市场份额,领导细分市场的逐渐扩大,尽可能攫取利润……“领导权”将战略性地决定着企业的基业常青。

西方医药市场的市场集中度较高,而中国医药市场的市场集中度极低,所以中西方药企在追求“三权”时,侧重点各有不同:西方跨国制药集团更关注的是领导权,而大部分中国制药企业尚在追求生存权和发展权,所以,盲目引入西方理论、定义市场部的功能,显然是纸上谈兵。

人人都说市场部是营销队伍重中之重,可市场部的功能就是发挥不佳,甚至有些企业的市场部都无法协助企业掌控生存权。

企业的市场部怎样才能成为企业市场的发动机,成为企业全方位把握“三权”的动力呢?

市场部的功能布局

市场部不同的追求

营销部门的不同分支,对于企业发展的“三权”的影响作用是有所区别的(见图1)。

主要追求生存权的企业,一切工作都围绕有限的销售业务开展,市场营销活动以短期策略和战术为主,此时销售部的作用大于市场部;

追求发展权的企业,营销工作既要照顾中短期销售的快速提升,还要关注和挖掘企业中长期的发展契机,此时销售部与市场部的作用相当;

追求市场的绝对领导权的企业,则更关注产品和企业的品牌战略,以及细分市场游戏规则的制定(如技术标准的制定等),市场部的作用要大于销售部。

可见,企业在不同的生命周期,市场部和销售部的侧重点不同,市场部也应该有针对性地承担自身功能(见表1)。

市场部的考核难题

一些药企关注市场部对品牌建设的贡献,重点考核其在品牌传播的创新性和费效比,而较少关注市场部对销售利润的攫取;有些企业关注市场部对销售的直接影响,重点考核其对销售的贡献度,忽略了市场部对企业发展权和领导权的贡献考核;还有的企业认为市场部只要做好理论上的岗位工作就会对销售量有贡献,于是对其销售贡献不加考核。

事实告诉人们,短视的企业必然短命;而好高骛远的企业永远度不过黎明前的黑暗。

企业根据对市场部的功能要求,对市场部进行有针对性的考核(见表2)。

1 市场部是否应该背负销售指标是个颇具争论的话题。笔者认为,市场部的设置最终目的是为企业实现利润最大化,尽管它不必承担每笔生意的得与失,但必须对一段时期内企业的总体销售额承担一定责任。当然,市场部也应该享受销售成长的成果奖励。至于承担责任的大小,要根据企业对三权的侧重进行考核,而且这也是为了市场部与销售部充分合作奠定基础。

2 产品力、产品结构以及企业品牌等,都是为企业未来获得发展权和领导权服务的。这类考核时间跨度较长(通常最小的考核时间单元是季度)。但这些考核恰恰被大多数企业忽视了,而这才是市场部最能区别其他营销分支的领域。一个伟大的企业之所以能够成长起来,正是得益于市场部在这类细分领域的作用。

销售部门考核方案范文2

    具体工作职责:

    1)对公司下达的销售指标担负直接责任,工作上对营销经理负责;

    2)将总销售收入批标分解下达给本项目销售部,督导其完成任务;

    3)汇总上报项目阶段性销售总结报告;

    4)协助、指导项目现场销售主管的日常管理工作;

    5)协调本项目内部及本部与其它部门之间的具体工作;

    6)负责本项目销售部的相关培训、考核工作;

    7)完成上级领导安排的其它工作;

    8)特殊客户的销售接待、投诉处理与跟踪服务工作;

    9)负责项目所有销售合同及补充协议的审核工作;

    10)安排、调动销售部及客户服务部开展交屋工作;

    11)定期负责对销控表以及退、换房进行调控;

    12)对现场销售及客服的回款按月上报并及时抽查;

    13)负责汇总市场调研信息,准备把握项目经营方向,明确项目整体营销方案;

    14)参与项目广告方案,并提出指导性建议,跟踪及效果分析;

    15)根据市场动态审核确认并调整项目营销方案;

    16)组织并参与相关人员对项目前期开发的规划、设计、户型等提出建议;

    17)指导销售主管与客户服务主管完成项目销售任务;

销售部门考核方案范文3

一、客房目标任务:万元/年。

二、餐饮目标任务:万元/年。

三、起止时间:自年月----年月。

第二章形势分析

一、市场形势

1、2008年全市酒店客房10000余间,预计今年还会增加1~2个酒店相继开业。

2、竞争形势会相当激烈,“僧多粥少”的现象不会有明显改善,削价竞争仍会持续。

3、今年与本店竞争团队市场的酒店有:

4、与本店竞争散客市场的有:

5、预测:新酒店相继开业团队竞争更加激烈;散客市场仍保持平衡;会议市场潜力很大。

二、竞争优、劣势

1、三星级酒店地理位置好。

2、老三星酒店知名度高、客房品种全。

3、餐饮、会务设施全。

4、四周高星级酒店包围、设施设备虽翻新,但与周围酒店相比还是有差距。

第三章市场定位

作为市内中档旅游商务型酒店,充分发挥酒店地理位置优势,餐饮、会务设施优势,瞄准中层次消费群体:(1)国内标准团队。(2)境外旅游团队。(3)中档的的商务散客。(4)各型会议。

一、客源市场分为:

(1)团队-------本省旅行社及岛外旅行社(北京、上海、广东、东南亚、日、韩等)

(2)散客-------首先长沙及周边地区,再岛外北京、上海、广州等大城市的商务公司。

(3)会议-------政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司

二、销售季节划分

1、旺季:1、2、3、4、5、10、11、12月份(其中黄金周月份:10、2、5,三个月)

2、平季:7、8月份

3、淡季:6、9月份

三、旅行社分类

1、按团量大小分成A、B、C三类

a类:省中旅、海王、风之旅、民间、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、、山海、港澳国旅、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、金椰风、海航商务、等。

b类:神州旅行社、省职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等。

c类:其它。

*按不同分类制定不同旅行社团队价格

(1)稳定A类客户,逐步提高A类价格。

(2)大力发展B类、C类客户,扩大B、C类比例。

2、境外团旅行社:

(1)香港市场:港中旅、中航假期、康辉假期、关键旅游。

地接社:港澳国旅、海王国旅、山海国旅

(2)马来西亚东南亚市场

地接社:天马国际

(3)新加坡:山海国旅

(4)韩国市场--------热带浪漫度假之旅

地接社:京润国旅

3、确定重点合作的旅行社:

省中旅、事达、东方假期、神州、、省职旅、华能、山海、港澳国旅、海王、明珠、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、风之旅、金椰风、民间、海航商务、国航风情等。

第四章不同季节营销策略

在本章节中根据淡旺季不同月份、各黄金周制定了不同的价格,月日团队、散客比例,每天营业收入,月度完成任务及各月份工作重点。

1、旺季:1、2、3、4、5、10、11、12月份

2008年1月(31天)3月(31天)、4月(30天)、2001年11月(30

天)、12月(31天):

A、每天团队与散客预定比例:6:4,

B、房价:团队价:110元/间,散平均价:180元/间

C、月平均开房率:90%即161间/日

D、每日收入:团队:9666元,散客:10948元

E、五个月总(153天)收入:315.3942万元,月平均:63.0788万元

F、各月工作重点:

2008年1月份:

1、加强对春节市场调查,制定春节促销方案和春节团、散预订。

2、加强会务促销。3、加强商务促销和协议签订。

4、加强婚宴促销。

2008年3月份:

1、加强会务、商务客人促销。

2、加强婚宴促销。

3、“五一”黄金周--------客房销售3月中下旬完成促销及接待方案。

2008年4月份:

1、加强会务、商务客人促销。

2、加强婚宴促销。

3、加强对五一节市场调查,制定五一节促销方案和五一节团、散预订。

4、制定“母亲节”活动方案并促销;母亲节------以“献给母亲的爱”为主

题进行餐、房组合销售。

(五月第二个星期天)

2001年11月、12月份:

1、加强对春节市场调查。

2、加强会务促销。

3、加强商务促销和协议签订。

4、加强婚宴促销。

其中黄金周月份:10、2、5,三个月

各黄金周及月收入:

*2001年10月(31天):

A“十一”黄金周:全部七天

1)2、3、4、5日,团队:散客=6:4,

房价:团:160元/间,散:280元/间

开房率:95%即170间/日

每日收入:团:16320元,散:19040元

2)1、6日,团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间

开房率:90%即161间/日

每日收入:团:13524元,散:10626元

3)7日,团队:散客=7:3

房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间

开房率:80%即143间/日

每日收入:团:10010元,散:6864元

4)黄金周收入:20.67万元

B当月余下24日收入:49.4736万元,

预定比例:团:散=6:4

房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间

开房率:90%即161间/日

每日收入:团:9666元,散:10948元

C、本月总收入:70.1436万元

D、本月工作重点:

1、加强会议促销。

2、加强婚宴促销。

3、加强商务促销和协议签订。

4、同餐饮部拟定圣诞节促销方案。圣诞节----圣诞大餐。10月上旬餐饮部、

销售部完成制作圣诞菜单、

广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置方案,各项工作逐步开展。

5、春节--------客房、家宴或年夜饭-------元宵节--------情人节

(1)餐饮部10月下旬完成制作方案。

(2)销售部、餐饮部10月下旬完成广告宣传促销方案及环境布置方案,由于春节、元宵节、情人节时间相近,可贯穿起来。

*2008年2月份(本月只有28天):

A春节黄金周:全部七天

1)2、3、4、5日,团:散=5:5

房价:团:180元/间,散:280元/间

开房率:98%即175间/日

每日收入:团:15750元,散:24500元

2)1、6日,团:散=6:4,

房价:团:150元/间,散:220元/间

开房率:92%即165间/日

每日收入:团:14850元,散:14520元

3)7日,团:散=7:3

4)房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间

开房率:80%即143间/日

每日收入:团:10010元,散:6864元

4)黄金周收入:23.6614万元

B当月余下日收入:43.2894万元(21天),

预定比例:团:散=6:4,

房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间

开房率:90%即161间/日

每日收入:团:9666元,散:10948元

C、本月总收入:66.9508万元

D、本月工作重点:

1、加强会议促销。

2、加强婚宴促销。

3、加强“三八节”活动促销。

*2008年5月份(31天)

A五一黄金周,全部七天

i>2、3、4、5日,团:散=6:4,

房价:团:150元/间,散:260元/间

开房率:90%即161间/日

每日收入:团:14490元,散:16744元

ⅱ>1、6日,团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间

开房率:90%即161间/日

每日收入:团:13524元,散:10626元

ⅲ>7日,团:散=7:3

房价:团:110元/间(含双早),散:160元/间

开房率:80%即143间/日

每日收入:团:11011元,散:6864元

iv>黄金周收入:19.1111万元

B当月余下日24天收入:49.4736万元,

预定比例:团:散=6:4,房价:团队价:100元/间,散平均价:170元/间

开房率:90%即161间/日

每日收入:团:9666元,散:10948元

C、本月总收入:68.5847万元

D、本月工作重点:

1、加强对六月份市场调查,六一儿童节------以“享受亲情、欢乐无限”为

主题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售。制定父亲节-------以

“父亲也需要关怀”为主题进行餐、房组合销售。(六月第三个星期天)

2、加强“六一”儿童节、父亲节活动促销。

3、加强商务促销。

2、平季:7、8月份

*A、2008年7月(31天),2001年8月(31天):

预定比例:团:散=7:3

房价:团队价:90元/间,散平均价:160元/间

开房率:85%即152间/日

每日收入:团:9576元,散:7296元

二个月总(62天)收入:104.6064万元,月平均:52.3032万元

A、各月工作重点:

7月份:

1、加强署期师生活动促销,加强商务散客促销。

2、制定“学生谢师宴”方案、中秋节活动方案和促销-------7月中旬餐饮部

完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。

3、中秋节----------月饼促销,7月中下旬餐饮部完成制作方案、销售部完成

广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。

8月份:

4、加强署期师生活动促销。2、加强“学生谢师宴”促销。

5、加强商务散客促销,制定出9月份团、散用房与月饼奖励促销方案。

6、国庆节客房、节后婚宴-------8月下旬餐饮部完成制作圣诞菜单方案,餐

饮、销售部完成接待及促销方案。

3、淡季:6、9月份

*A、2008年6月(30天),2001年9月(30天):

预定比例:团:散=7:3,房价:团队价:80元/间,散平均价:150元/间

总开房率:70%即125间/日

每日收入:团:7000元,散:5625元

二个月总(60天)收入:75.75万元,月平均:37.875万元

B、各月工作重点:

*6月份:

1、加强对“高考房”市场调查。

2、加强署期师生活动促销。

3、加强商务促销。

*9月份:

1、加强会务促销。

2、加强商务促销。

3、加强对国庆节市场调查,制定国庆节促销方案和国庆节的团、散预订。

4、制定“圣诞”活动方案。

4、预算全年客房营业收入:万元

年平均开房率:86.065%

每日可供租房数:179间

计划每日出租房数:154间(其中:团队96间/日,散客58间/日)

平均房价:团队:100元/间,散客:165.8元/间。

每天收入:团队:0.96万元,散客:0.9617万元

5、会务设施和其它收入:18.5703万元

总计:万元

第五章市场推广方法

开拓市场没有多大捷径可走,吃苦是最根本的出路。为什么这样说,因为准确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备的同时,信息输出(宣传促销)是最关键。酒店销售在广告宣传上不可能象做日用品,大量投放媒体广告,即使有也是小范围内在开业初期,那么人员促销是最主要的手段。所以定期回访是最重要的。

一、销售部:

1、旅行社客源

(1)把价格做杠杆,在旺季追求利润最大化,在淡季时追求高的出租率,吸引各社团队。

(2)稳住本岛的主要大社、走出去寻访广东、上海、北京各地的旅行社和国内主要游览地的旅行社合作,力争为指定酒店。主要是岛内旅行社。他们的客源是酒店的生存基本客源,在旅行社客源市场的开发,主要以价格为杠杆,接待好各社的老总,保证节日用房,障碍基本不存在问题,而价格是竞争对手最容易做到的。怎样在同等的价格或稍高的价格的情况下保证较高的开房率,那就必须对计调部人员进行公关。

(3)积极寻找港澳各地旅行社合作和其它地区旅行社团体客源。

(4)推出“年价团队房”(一年一个价)。

(5)为扩大餐饮消费,团队要求含早餐、正餐。

(6)加强日本团、韩国团、会议等促销。

2、会务客源促销

(1)促销时间:上半年1至4月

下半年10至12月

(2)促销对象:(a)政府各职能部门(b)本地商务公司(c)岛外商务公司

(3)以本岛企业单位和建立岛外酒店联盟对接会务、散客。

(4)建全制,组织省内外会务客源。策划一些企业经济类的,学术研讨,培训班会议和事业单位的会议。

3、散客客源

散客市场客源的开发,是我们酒店客房追求的最主要的客源市场,要在有限的房数提高总量,散团比例的改变是根本途径。在开拓散客市场,重点是海口市场,其次是岛内其它县市,从战备方向上来讲最后的重点移向岛外,广东、上海和北京等地。

1、参加行业的连锁服务网,加强与各企事业单位的联系,稳定现有客户,大力开发新客户,本地市场客户要逐一登门拜访。

2、针对散客,客房、餐饮捆绑销售,客户在酒店住房,可同时在餐饮、娱乐方面享受不同程度的优惠。

3、根据不同客人的需要,设计多种套餐(包价),含客房、餐饮、。

4、大力发展长住客户;制定内部员工合理的客房提成奖励制度。

5、扩大司机拉客量,对出租车司机的促销。建全中介差价规定和订房差价提差方法。

6、开辟网上订房,加强网络促销,扩大网络订房中心的订房,

二、餐饮部

(1)增加品种和特色菜,降低价格,提高质量。

(2)举办“美食节”,中西餐培训班。

(3)根据节庆推出相应的团圆宴、长寿宴、婚庆宴等。

(4)开展有奖销售活动,如福寿宴、良缘宴、,赠送客房,或免费接送及小礼品、鲜花赠送和在报刊祝贺广告、电视台、电台送歌活动。

(5)增加旅行社指定用餐、给导游折扣,增加团队自点餐和风味餐消费。(每天前台都给餐饮提供一份导游姓名和房号单,以便销售部和餐饮部联系。)

三、内部消费链建立

A、通过内外促销宣传链完成内部消费链

1、外部宣传和促销

(1)岛内外新闻媒体的全面合作,除正常的广告播放和栏目的合作,同时抓住时机策划和炒作一些临时性的新闻报道宣传,提高酒店的知名度和美誉度。

(2)交通工具上的宣传:

如:飞机上的介绍和订房业务,海口、三亚豪华巴士的宣传和订房业务。

(3)人员促销、交易会促销、信函促销,通过旅行社宣传,电子邮件,其它媒体等。通过以上方法和其它宣传促销宣传网,把客人吸引进来。

2、内部宣传网

客人进店要促成每项消费,就必须把每项服务介绍给他们,这样就需要建立内部宣传网-----自走进酒店的大厅开始,就能了解酒店的基本设施情况(制作总体设施灯箱和图片),走进电梯,又能进一步看到图文并茂的宣传广告,到了客房,除了一些重点介绍的项目外,还有一本图文并茂的服务指南,除了各项设施的介绍图片,计费方法、电视节目、菜谱(含图片)外,还有酒店的背景资料和名人来访图片资料及企业文化的内容等,。同时还有酒店位置图。各项交通设施和旅游景点的介绍、相应的地方风土人情等。打开电视应在整点插播酒店介绍专题片。

3、内部消费链的促成

通过内部交叉宣传网将内部各营业部吸引客人的方法介绍给客人,并制作住房折扣卡赠送等完成内部的消费链的构成。

四、提高回头率

通过促销,把客人引进来,留住客人,提高回头率是最关键所在,只有留住客人,让客人满意才能提高回头率(当然指在准确的价格定位的前提下)才能提高存量,只有积累,才会有存量的增加,才能保证相对稳定和较高的开房率。留住客人的手段除了硬件配套外,还有软件(包括服务、餐饮出品质量、其它营业部门高标准的服务),同时还可以采用一些赠送和让利----------推行“住房消费积分卡”:消费达到一定的金额或住房,享受赠送房,凭此卡享受优惠折扣,住房一定数量后,凭卡可申请VIP金、银卡,赠送娱乐消费。

五、改变客源结构

通过市场分析,除留住客人外,改变客源结构是提高效益的重要手段。首选改变团队结构,再是改变团散比例。改变团队结构,提高团队房价。先增加合作旅行社(中小社),不求每社单量,当求积少成多(中小社因量相对较小,价格相对较高)第二个提高旅行社接团档次,一是提高开房客人档次,减少对客房物品的损耗,增加入住后的潜在消费。采用交替更换的方法,达到提高团队房价的目的。

改变团散比例是指散客市场开拓客源稳定增加的情况下,降低团队接待量,力争在一年内为能达到散团各占50%,这是除营业指标外的另一个重要指标,也是酒店后期发展的根本途径。

六、增收节流、强化管理

1、建全团、散下单程序、复查程序,公开旅游、车、票等价格,堵塞销售漏洞。

2、进一步强化销售员工培训、提高员工素质、业务水平。

3、调配部门层级设制,定岗定编,降低销售成本。

4、目标考核,制定内外激励机制,调动全部员工积极性。

第六章激励方案

A、销售部

1、目标考核指标:按方案中淡旺季各月任务标准执行。

2、工资发放:

1)总监、经理(助理):50%保底,30%按完成部门目标比例发给,20%按酒

店完成目标比例发给,每月扣除,半年总评,完成任务补发。

2)部门员工按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务比例发给)

每月扣除,半年总评,完成任务补发。

3、超额完成任务,按超出比例╳工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金。

4、给散客销售代表房价提成奖励:

(1)每天散客开房数:按方案中标准执行。

(2)散客房达到160元/间或以上奖励:5元/间(给散客销售代表4元,部门1

元)当月兑现奖金。

(3)为了便于对代表考核,凡协议单位、销售部下单散客均计散客任务和

提成(总公司客人计入任务,但不计提成)。

*以此给全部员工压力,也给动力。

5、给旅行社计调团队用房倒扣:

(1)按当月酒店定团队价给旅行社计调部倒扣五间以上:1元/间、散客:5元/

间(为了在淡旺季同等的价格或稍高的价格的情况下保证较高的开房率,

对计调部人员进行的公关)。

(2)为防止漏洞、确保倒扣促销费到位,由财务部办理空银行卡、销售部

按排两人以上进行记名派发,每月底由销售部统计各社用房数,

财务部核对,次月10日前转帐至各社银行卡。(请按时结算,此事仅限

总经理、财务部经理、会计、销售部知会,谁泄漏消息,严肃处理)

6、销售部编制:6人。

(1)总监:1人。

(2)助理:1人(负责旅行社团队业务)。

(3)主管:2人(负责商务、会务散客)。

(4)文员:1人(负责日常工作、网络订房销售业务)。

(5)美工:1人。

7、销售费用:

通讯、交通、招待、办公等费用可按财务现行标准执行;但总监个人交通、通讯费

盼总经理有明确标准。各项宣传促销费用按促销方案提前另制定方案。

B、前厅部

1、目标考核指标:15万元/月(在客房销售总任务之内)。

2、工资发放:

(1)经理(助理):50%保底,30%按完成部门目标比例发给,20%按酒店完

成目标比例发给,每月扣除,半年总评,完成任务补发。

(2)部门员工按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务比例

发给)每月扣除,半年总评,完成任务补发。

3、超额完成任务,按超出比例╳工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金。

4、给散客高价房提成奖励:

a)每间普标散客房价达到180元/间、豪标200元/间、套房350元/间以上部分

50%奖励,其中给当班人(组)40%,部门10%,当月兑现奖金。

b)为了便于考核,除协议单位、销售部下单散客外均计入前厅部散客任务

和提成。

C、餐饮部

1、目标考核指标:40万元/月。

2、工资发放:

(1)经理(助理):50%保底,30%按完成部门目标比例发给,20%按

酒店完成目标比例发给,每月扣除,半年总评,完成任务补发。

(2)部门员工按工资总额50%保底,50%浮动(按当月部门完成任务

比例发给)每月扣除,半年总评,完成任务补发。

3、超额完成任务,按超出比例╳工资总额奖励,当月兑现超出部分奖金。

4、成本节约奖励:餐饮成本在财务规定的比例以下节约部分的50%奖励,

其中给当班人(组40%,部门10%,当月兑现奖金。

说明:

销售部门考核方案范文4

1、 根据2018年车间、销售新的考核责任书对个车间和销售进行绩效考核工作;

动力车间:

完成情况

1月份

2-3月份

4月份

5月份

原、碳、动发生事故次数

3次

8次

3次

0次

动力车间事故造成经济损失(元)

11万元

31万

1万7千

M值完成情况

0.88

0.88

0.95

0.98

最终差额(元)

-39081

-48988

29374

38513

原丝车间:(2月份停车原丝无产量,申请不参加考核;)

完成情况

1月份

3月份

4月份

5月份

产量完成率(%)

93.7

96.7

101

103

总成本完成率(%)

87.4

88.0

92.7

101

质量完成率(%)

87.0

94.2

103.6

98

毛丝等级平均完成率(%)

71.0

93.7

100

100

单项成本平均完成率(%)

78.0

89.0

100

100

M值完成情况

0.875

0.90

0.995

1.002

最终差额(元)

-6650

5702

41367

57332

申请考核补的金额(元)

198115.68

56781.67

碳丝车间:

完成情况

1月份

2-3月份

4月份

5月份

产量完成率(%)

96.16

88.43

94.4

99.16

综合成本完成率(%)

95.44

90.39

99.37

97.04

原丝单耗完成率(%)

97.39

96.71

97.77

92.82

质量完成率(%)

91.4

86.40

95.80

97.2

毛丝等级平均完成率(%)

93.0

91.0

100

91.3

单项成本平均完成率(%)

93.0

86.0

100

74.0%,m30m35完成不太好

申请考核补的金额(元)

81095

110499.29

8107.04

9842.18

M值完成情况

0.945

0.890

0.974

1.003

最终差额(元)

-15716

-1044

138496.23

296818.31

注:4月份碳丝单项成本考核金额:180058.36元占考核差额率130%;5月份碳丝单项成本考核金额:241085.38元占考核差额率81%。

2、销售部门的季度考核:销售部季度库存和未开发票数量完成率超过计划指标上限值按110%计算,做了一些调整。

二、在工作中发现的问题和需要改进的地方

考核申请方面:申请的内容和补的产量同比2017年增加了好几倍,考核申请中存在计划值不达标以增加考核内容来填补、降低考核数值;因考核内容的细量化,考核申请中的数据将增加核算的难度和准确度,核算结果前后差距大。王工以做好新的考核方案,需要考核委员会和刘总审批。

三、企审方面工作

1、根据股东会决议内容,对公司章程、股东名称做了变更,并在工商局登记备案。

2、根据建材集团关于提升企业品牌建设的要求,填写相关数据资料;配合好建材集团的相关工作。

3、协调公司相关部门,收集整理了公司管理制度的相关资料;

4、对公司内、外审所需要准备的部门资料的整理工作;

4、继续配合好相关部门做好工作流程的后续完善工作。

5、及时配合领导交办的其他工作事务。

2018年下半年工作计划

1、继续下半年的三大车间和销售的绩效考核;从而对车间的过程控制、产质量、安全环保进行全面的考核,督促车间在降本增效上做出更好的成绩。

2、下半年继续完善公司管理制度的相关工作;

3、由于是新建部门公司质量体系的相关资料较少,下半年要结合、整理各部门提供的资料,更好的完善公司有关质量体系的工作;

销售部门考核方案范文5

工作重点:

1、认真研究好公司下发商务政策,做好订货、进销存管理;

2、密切跟进厂方及公司市场推广;

3、通过实施品牌营销方案快速打开市场;

4、通过销售管理系列培训计划提升团队业务技能;

5、健全部门各项管理制度,规范部门运营平台。

工作思路:

1、展厅现场5S管理

A、展厅布置温馨化----以顾客为中心营造温馨舒适的销售环境;

B、销售工具表格化----统一印制合同、销售文件和DMS系统使工作标准化、规范化;

C、销售看板实时化----动态实时管理销售团队目标达成和进度,激励销售人员开展销售竞赛。

2、展厅人员标准化管理

A、仪容仪表职业化----着装规范、微笑服务;

B、接待服务标准化----电话接待流程、来店接待流程、表卡登记流程、表卡管理流程、交车流程;

C、检查工作常态化----对展厅人员的仪容仪表、接待流程等标准化检查做到每日检查,每周抽查,长期坚持不懈才能督促人员的自觉意识,形成习惯。

3、销售人员管理

A、例会总结制度化----晨夕会、周会、月销售总结分析会、活动总结会;

B、培训考核细致化----车型介绍个个过、业务知识培训考试、谈判技巧培训、竞争对手知识考核、销售话术演练等;

C、业务办理规范化----报价签约流程、订单及变更流程、价格优惠申请流程、车辆交付流程、保险贷款上牌流程等标准化。

4、业务管理重点

A、数据分析科学化----来店(电)量、试驾率、展厅成交率、户外展示成交比、销售顾问个体生产力等;

B、销售模式差异化----从顾客感受出发创新服务模式,做到人无我有,人有我细;

C、销售任务指标化----从年度计划细分至季度、月度、每周指标,在部门内从上至下对任务指标要时刻关注准确掌握;

D、销售队伍竞赛化----通过不定期分组销售竞赛、促销、看板管理、以老带新、月度考核、末位淘汰,使销售队伍竞赛常态化;

E、销售培训系统化----从业务流程培训到销售技巧培训、从现场管理培训到活动组织培训、从岗位资格培训到能力提升培训等贯穿全员;

F、活动组织严谨化----严谨细致的制定店头(户外)活动计划,充分与各部门沟通落实协调分工,制定应急方案,确保顾客邀约数量达标、现场气氛活跃、促销资料发放有序、危机事件得到妥善处理;

二、培养打造优秀销售管理团队

工作重点:

1、总结前期管理不足,分析提出改进方案,不断提升管理能力;

2、以市场为中心,不断探索销售创新与服务差异化;

3、时刻关注公司总体运营KPI指标并持续改进;

4、完善各项管理制度和流程,推行销售部全员绩效考核体系;

5、建设高素质、高专业化销售团队。

工作思路:

1、关注KPI运营指标,降低部门运营成本;

2、精细化进销存管理,根据月度销售量及滞销量,结合库存车型数量和在途订购车辆及日期,在充分研究内外部环境后,做好月度订货分析计划,提高资金周转率;

3、销售创新,协同市场部、售后服务部等部门积极开拓客户、二级网点,积极推广品牌活动,紧密关注社会热点和行业发展,结合车型特点策划销售方案,适时开展二手车置换业务,汽车消费信贷业务,精品销售业务等;

4、做好客户资源管理,不断提升客户满意度,定期举办客户维系活动,研究分析客户投诉并处理,客户问卷,客户转介绍等;

5、业务技能持续提升计划,推行维系微笑服务之星,推行工作高效率之星,开展岗位技能提升培训计划,岗位比武,形成员工内部热爱本职、钻研业务、自我学习的良好氛围;

6、不断优化改进业务流程,创造管理效益,在实践中不断改进制定清晰严谨的规章制度和业务流程;

7、完善奖励机制和考核,奖勤罚懒,表彰先进,提倡团队协作精神;

8、团队长期建设,发现人才,培养人才,对员工职业生涯进行引导和规划,设置高难度工作计划鼓励员工挑战高峰,关心员工生活注重思想交流;

三、分销网络建立

1、对合作商进行考察、评估

以合资的方式建立2-4个股份制地区分销中心,使合作商与公司的利益紧密相连,简化繁琐的工作流程和可能出现的矛盾,达成一致的目标。

2、建立地区分销中心

各分销中心具有整车销售、储运分流、配件配送、资金结算、信息反馈、服务支持、培训评估、以及市场管理与规范功能,通过各分销中心直接渗透到各辖区市场,从而更直接、准确、及时的了解市场的变化情况。

分销中心统一向辖区内的商供货,商直接面向当地最终用户,不实施批发销售,商每月向所属分销中心预报下月的产品需求,分销中心向4S店销售部预报下月产品需求量,这种做法有利于促进商和分销中心对市场的分析和预测,对市场的变化能迅速的做出反应,也有利于价格的统一和运作的规范化管理,不易造成各商业务的重叠。

分销特点

1、直销

由4S店直接向最终用户销售。

2、总式

4S店大区总片区终端商顾客

3、特许式

4S店分销中心片区顾客

销售部门考核方案范文6

一、销售目标:

初步根据公司中层会议上老总下达的销售目标台,我个人拟定的目标是台。(是根据建店年限厂家一般签订的任务量)可能明年广本理念和本田共存销售,会扩大市场份额的提升,那么就大胆的设定目标为台,精品目标万,保险目标也提升为万。当然这一具体目标的制定也希望结合厂家年会商务政策领导能结合实际,综合各方面条件和意见制定。在销售人员中我会明确目标并大张旗鼓的提出。因为明确的销售目标即是公司的阶段性奋斗方向,而且给销售人员增加压力产生动力。

二、销售策略

思路决定出路,思想决定行动,正确的销售策略指导才能产生正确的销售手段,完成既定目标,销售策略不是一成不变的,在执行一段时间后,检查是否达到了预期目的,方向是否正确,可以做阶段性的调整。

1、结合销售目标,销售目标,精品目标,保险目标,规划营销思路,筹划多种营销方案,与销售人员及时沟通,根据公司下达的销售任务,把任务根据具体情况分解到每月,每周,每日。以每月,每周,每日的销售目标分解到各个销售人员身上,完成各个时间段的销售任务,并在完成销售任务的基础上提高销售业绩

2、销售部电话客户资源不被重视,准备开展销售电话专人接待,专人回访,专人营销,电话营销,此人不参与店内销售,负责把来电话的顾客邀约到店,然后提成初步建构是与店内接待销售顾客5:5分成。此人兼职,绩效考核和三表一卡意向顾客级别追踪和录入。

3、销售部职责明确化,组织机构图的建立如下:销售助理-----销售顾问(其中有保险做的好的,可以肩带保险专员,主推保险,对贷款做的好的,可以肩带贷款专员)---------销售车管-------销售落户员,二手车专员,----------销售内勤-----销售经理助理(信息员)-------------销售组长(展厅主管)-----销售经理(主管)

其中销售经理是否可以根据内部人员个人适合实际情况进行岗位调动的权利呢?是否有人事任免的权利呢?

三、销售部建设和管理

1、建立一支熟悉业务而相对稳定的销售团队

一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员,建立一支具有凝聚力,合作精神的销售团队是企业的根本呢,在明年的工作中建立一个和谐,具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓

2、完善销售制度,建立一套明确的业务管理办法。

完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性,对工作有高度的责任心,提高销售人员的主人翁意识

3、绩效考核,销售部是一支团队,每一笔销售都是大家共同完成的,因为不能单凭业绩来考核为尺度,应该从以下几方面:

(1)出勤率,

(2)业务熟练程度和完成度,业务熟练程度能反映销售人员知识水平,以此为考核能促进员工学习,创新,把销售部打造成一支学习型的团队

(3)工作态度,“态度决定一切”如果一个人能力越强,太对不正确,那么能力越强危险就越大。有再大的能耐也不会对公司产生效益,相反会成为害群之马。

(4)培训是员工长期成长的推助剂,也是公司财务增值的一种方式。对培训的吸收和掌握并在工作中加以运用也是衡量销售人员指标之一。

(5)kpi指标的完成度。例如留档率,试乘试驾率,成交率等

4、培养销售人员发现问题,总结问题,不断自我提高的习惯培养销售人员发现问题,总结问题目的在于提高销售人员综合素质,在工作中能发现问题,总结问题并能提出自己的看法和建议,业务能力提高到一个新的档次

5、在周边地区建立销售。扩大厅外销售

从今天来看,绥化在安达设二级网点,齐市在海拉尔,内蒙等地设二级网点,也堵截了我们一部分周边地区客户。所以我建议扩大厅外销售,并能提高我店知名度